Z WELES


Księgowanie Faktur Kosztowych

Przykładowe księgowanie faktur kosztowych wygląda następująco:

Księgowanie Faktur Kosztowych

Pełny ekran

Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.

  1. W zakładce Zasoby z drzewa struktury wybieramy nieruchomość, dla której będziemy księgować faktury.dokumenty

  2. Przechodzimy do modułu Dokumenty.dokumenty

  3. Z menu Dokumenty wybieramy pozycję Dodaj dokument - skrót klawiszowy DD.dokumenty

  4. Wyświetli się okno dialogowe dodawania dokumentów.
  5. W polu Typ dokumentu wybieramy Faktury.Faktury

  6. W polu Data księgowania ustawiamy datę z jaką pozycje będą uznawane w systemie FK programu WELES (np. pierwszy dzień miesiąca, w którym zostały wystawione).data księgowania

  7. W pole Opis dokumentu wprowadzamy krótki opis zawartości (np. KOSZTY I).krótki opis

  8. Przechodzimy do pola Data pozycji i ustawiamy faktyczną datę wystawienia faktury, którą dodajemy. Nie może być to data wcześniejsza niż Data księgowania.data

  9. Pole Termin płatności automatycznie ustawi się na datę taką samą jak w poprzednim polu. Wprowadzamy termin płatności jeżeli jest podany na fakturze lub zostawiamy domyślny (np. 2011-01-20 lub data pozycji).termin platnosci

  10. W polu Dowód wprowadzamy rzeczywisty numer dokumentu nadany mu przez wystawiającego - nr faktury lub rachunku (np. FV 10/2011).Dowód

  11. W polu Treść opisujemy krótko wprowadzaną pozycję - komentarz czego dana pozycja dotyczy (np. administrowanie 01).treśc

  12. Księgowanie bez VAT. Przechodzimy do pola rozwijanego o nazwie Konto Wn i wybieramy z listy konto kosztów, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 400-210-03 Administrowanie).Konto wn

  13. Analogicznie, z następnego pola Konto Ma wybieramy konto dostawcy, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 202-000000001 SAMBUD).konto Ma

  14. W pole Kwota wprowadzamy wartość brutto z księgowanej faktury (kwota brutto wprowadzanej z faktury).Kwota

  15. Dodajemy pozycję/fakturę do dokumentu klikając na przycisk Dodaj. Program sam rozpocznie wprowadzanie następnej pozycji i przejdzie do pola LP zwiększając je o 1.Dodaj

  16. Przechodzimy do pola Hasło(F12), wpisujemy je i klikamy Zatwierdź.hasło

  17. Zaksięgowany dokument jest na natychmiast widoczny w module Dokumenty.Dokumenty